4、本年度,销售费用发生额为 38,318,915.32 元,较上年增加 13,371,838.46 元,其中:
①职工薪酬由上年的 10,549,750.24 元增加为 13,797,131.66 元,增幅为 30.78%,主要原因为2016年公司为提升员工工作积极性,全面上调了员工绩效工资所致;
②运输费由上年的 2,316,825.00 元增加为 4,230,529.82 元,增幅 82.60%,主要原因为公司营业收入增加的同时,发货量增加导致运输费用增加;
③保险费由上年的 163,528.42 元增加为 442,693.20 元,增幅 170.71%,主要原因为公司运输费增加的同时,运输保险费也相应增加;
④广告费由上年的 1,419,655.06 元增加为 3,073,968.12 元,增幅 116.53%,主要原因为公司为提升品牌效应,加大了广告费资金投入;
⑤销售服务费由上年的 1,595,776.05 元增加为 4,209,543.19 元,增幅 163.79%,主要原因为公司营业收入增加的同时,所发生的销售服务费也相应增加;
⑥办公费由上年的 685,415.57 元增加为 1,093,532.57 元,增幅 59.54%,主要原因为公司营业收入增加的同时,所发生的办公费也相应增加;
⑦业务招待费由上年的 3,007,982.48 元上升为 5,939,758.83 元,增幅 97.47%,主要原因为公司营业收入增加较多,所发生业务招待费也随之增加。
5、本年度,营业利润发生额为 12,904,453.62 元,较上年减少 7,835,850.94 元,减幅为 37.78%,主要原因为2016年产品综合毛利率下降所致;
6、本年度,营业外支出发生额为 1,054,632.09 元,较上年增加 982,345.36 元,增幅为 1,358.96%,主要原因为2016年债务重组损失较上年增加 732,328.57 元所致;
7、本年度,净利润发生额为 15,437,704.96 元,较上年减少 14,212,010.74 元,减幅为 47.93%,主要原因为2016年产品综合毛利率下降所致。
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