年度经营计划执行情况
2016 年度经营计划目标:实现主营业务收入 2.4 亿元,利润总额 3,000 万元。2016年公司实现营业收入 276,192,755.60 元,完成年度计划的 115.08%,实现利润总额 21,201,599.78 元,完成年度计划的 70.67%。主要原因是由于市场竞争加剧,公司为占领产品市场,调整了部分产品销售价格,主要产品高压动态无功补偿装置和高压变频器销售价格较上年同期下降,导致产品综合毛利率下降。本年度公司产品综合毛利率为 32.96%,较上年 36.30%下降 3.34%。
2016年公司主营业务未发生变化。
主营业务分析
(1)利润构成
项目重大变动原因:
1、本年度,营业成本为 185,153,632.37 元,较上年增加 49,293,308.38 元,主要原因为公司营业收入较上年同期增加较多,营业成本也随之增加;
2、本年度,综合毛利率为 32.96%,较上年 36.30%减少 3.34%,主要原因为市场竞争加剧,公司为占领产品市场,调整了部分产品销售价格,主要产品高压动态无功补偿装置和高压变频器销售价格较上年同期下降所致;
3、本年度,管理费用发生额为 31,721,577.56 元,较上年增加 6,634,261.17 元,其中:
①研究与开发费由上年的 9,032,651.85 元增加为 16,374,246.53 元,增幅为 81. 28%,主要原因为2016年公司为研发新产品,加大了研究与开发费用投入;
②职工薪酬由上年的 6,385,397.81 元增加为 8,744,847.16 元,增幅为 36.95%,主要原因为2016年公司为提升员工工作积极性,调增了员工工资所致;
③税费由上年的 2,178,840.69 元减少为 756,462.87 元,减幅为 65.28%,主要原因为2016年国家全面实行营改增后,房产税、土地使用税、印花税计入了-税金及附加科目核算;
④诉讼费由上年的 88,764.59 元增加为 178,925.73 元,增幅为 101.57%,主要原因为2016年公司加强了应收账款清理工作,对难以回收的货款采取法律诉讼的形式较多所致;
⑤聘请中介机构费由上年的 2,168,239.03 元减少为 619,126.04 元,减幅为 71.45%,主要原因为上年公司在新三板挂牌所支付的审计、评估、律师及券商费用较大,而2016年度发生较少所致;
⑥取暖费由上年的 152,598.29 元减少为 103,616.89,减幅为 32.10%,主要原因为2016年度煤炭采购价格较上年下降所致;
⑦办公费由上年的 408,172.26 元增加为 615,197.61 元,增幅为 50.72%,主要原因为公司营业收入增加的同时,相关办公费用也随之增加。